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旅游形式 & 的指导方针
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旅游形式 & 的指导方针

需要帮助? 旅游联系方式:

史蒂夫·麦卡洛
点击上面的电子邮件地址
865-354-3000-4334

旅行授权 & 索赔表单

产品说明:

  1. 填写、打印并签署旅行授权表. (不是必需的 本地、非过夜旅行)
  2. 扫描表格并将其作为外部附件附加到新的SciQuest申请单中. 请务必扫描并作为第二个外部附件附上任何证明文件(如.g. 会议登记、里程验证). 等待批准. (不是必需的 本地、非过夜旅行)
  3. 在发生差旅费用后,填写、打印并签署其中一份差旅索赔表. 如果可以的话,一定要在表格上加上旅行授权号码.
  4. 扫描并将表格作为外部附件附加到SciQuest请求中. 请务必扫描并作为第二个外部附件附上任何支持索赔的收据.

如果您需要帮助,请联系您的部门秘书或上面的联系方式.

其他旅行表格

关于本指南

本指南专为任何RSCC员工或团体使用而设计,旨在作为正确执行学院官方业务和目标所需的主要旅行领域的参考资料. 政策BA-01-01包含完整的旅行政策和程序. 旅行政策和报销率可能会不时发生变化.

旅游的种类

一般来说,旅行分为两类:

有关旅行预算帐户代码的完整说明,请选择 旅游账户代码 本页的连结.

旅行授权(表格TR-1)

根据7月1日的旅行政策更新, 2013, 所有大学旅行都必须事先获得批准. 所有书院正式及临时雇员,均可因书院公务外出非过夜, 经其主管事先口头批准. 雇员的工作需要定期在州内过夜旅行, 没有登记费, 此类旅行是否可获得一揽子书面旅行许可. 否则,在州内过夜旅行将需要每次旅行的个人旅行授权. 如果去另一个州旅行并在同一天返回, 这种旅行被视为州内旅行,并受州内旅行规定的约束.

所有旅行都需要旅行授权:

请在预计出发日期前预留足够时间处理旅行授权表格. 没有正确填写和批准的授权,任何费用将不予报销.

批准

出发前 -表格TR-1必须填写. 出发前必须获得下列批准:

旅行授权必须在出发前完全批准,旅行必须根据BA-01-01提交表格TR-1. 完全批准的TR-1 必须 在商务办公室存档 之前 出发和 之前 最后处理任何会议/会议注册费的采购订单. 一份完全批准的旅行授权的副本将返回给旅行者,并应作为开始旅行的授权. 出发前未完全批准的旅行授权表格将需要书面解释,详细说明为什么没有事先申请适当的授权.

在返回时 -必须填写旅行费用报销单(表格TR-2或表格TR-3). 商务和财务副总裁或其指定人员必须根据既定的差旅政策审查和批准所有差旅报销. 此外,还需要下列部门的批准:

运输

所有的旅行都必须走最直接或最快的路线, 任何通过间接路线旅行的员工必须承担由此产生的任何额外费用. 报销里程只允许员工公务里程超过正常通勤里程(见BA-01-01)。.

住宿

在授权旅行期间发生的州内和州外住宿费用将在旅行政策附录中显示的最高限额内报销.

膳食及杂费(M&IE)

经批准的过夜旅行期间的伙食费将予以报销, 以附录规定的最高免税额为准. M&费率,或其部分,支付给旅行者,不需要逐项支出或收据. 每日最高费率包括固定的餐费和杂费(行李搬运小费), 给家里打电话, 等.). 看到 芋螺 为脱离状态M的电流&即利率. 州内米&IE费率包含在上面的链接中.

 

每日

$55

$59

$64

$69

$74

$79

早餐

$13

$13

$14

$16

$17

$18

午餐

$14

$15

$16

$17

$18

$20

晚餐

$23

$26

$29

$31

$34

$36

杂费

$5

$5

$5

$5

$5

$5

部分的一天

$41.25 $44.25 $48.00 $51.75  $55.50 $59.25

杂项费用

旅行之前

正常情况下, 出差费用应由雇员支付, 在正确提交差旅费报销申请后,向员工报销实际费用. 可向符合条件的员工预付高达80%的预期费用. 有关详细说明,请参阅旅行政策.

有下列情况的员工不得垫款:

公司卡- UMB VISA

公司卡是可用的, 完成并批准UMB银行VISA商务旅行卡个人账户申请后, 给所有全职和兼职的行政和教职员工. 填妥的申请表应提交给商务和财务副总裁. 请联系Beth Bolden申请.

旅行费用申索(TR-2或TR-3)

所有差旅费用的报销都应填写为此目的而指定的表格. 员工缴交的注册费用须附有收据, 住宿, 高于最高限速停车, 正式的宴会, 等. 用餐和杂费不需要收据.

必须提交标准表格(TR-2或TR-3),并且必须:

差旅费报销率表

现在的速度

历史汇率

一般偿还费率载于旅行政策增编.

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